Publicações
Resoluções e Portarias
Resolução 01/2024: Designação de Coordenador de Parcerias
Resolução 02/2024: Diárias de viagem
Resolução 03/2024: Empresas Amigas do Controle Interno
PORTARIA Nº 01/2024
PORTARIA Nº 02/2024
PORTARIA Nº 03/2024
RESOLUÇÃO CONACI Nº 01/2025
Materiais Produzidos
Cartilha Vedações durante o Período Eleitoral
Folder do Coneci-MG
Portifólio do Coneci-MG
Apresentação sobre o Coneci-MG
Convênios e Parcerias
Referenciais técnicos para o Controle Interno
- Avaliação de Políticas Públicas: Guia Prático de Análise ex-Ante, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
- Avaliação de Políticas Públicas: Guia Prático de Análise ex-post, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
- Controle Interno – Estrutura Integrada – 2017, do Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (COSO);
- Guia Metodológico de Gestão de Riscos de Processos
- Guia Metodológico de Gestão de Riscos Estratégicos, da Controladoria-Geral do Estado
- Manual de Orientações Técnicas de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, da Controladoria-Geral da União
- Norma Brasileira de Contabilidade NBC TA 530 – Amostragem em Auditoria e alterações posteriores;
- Norma Brasileira de Contabilidade NBC TA nº 230 – Papéis de Trabalho;
- Normas Internacionais para o Exercício Profissional de Auditoria Interna, do Instituto dos Auditores do Brasil
- Orientação Prática: Plano de auditoria interna baseado em riscos, da Controladoria-Geral da União
- Orientação Prática: relatório de Auditoria, da Controladoria-Geral da União
- Orientação Prática: Serviços de Auditoria, da Controladoria-Geral da União
- Técnicas, estudos e ferramentas de apoio, do Tribunal de Contas da União.
- Acórdão 875/2022 – Plenário - Tribunal de Contas da União
- Acórdão 1745/2022 – Plenário - Tribunal de Contas da União
- Acórdão 814/2018 – Plenário - Tribunal de Contas da União
- Acórdão 1171/2017 – Plenário - Tribunal de Contas da União
- Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Controle Interno
- Resolução nº 7 do Conselho Nacional de Controle Interno